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~4243 4 平成29年度事務事業評価シートの公表 | 佐久市ホームページ

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(1)

施策

医療保険

国民年金

ここ の健

療保険 国民年金

(1) 国民健 保険の健

全運営 4241-1 1 国保資格管理事業 国保 療課 国保年金 簡易

4241-2 2 国保運営事業 国保 療課 国保年金 簡易

4241-3 3 国保保険給付事業 国保 療課 国保年金 簡易

4241-4 4 国保 セプト審査管理事業 国保 療課 国保年金 簡易

4241-5 5 療費適 確認事業 国保 療課 国保年金 簡易

4241-6 6 国保保健事業 国保 療課 国保年金 通常

4241-7 7 国保保険給付費貸付事業 国保 療課 国保年金 簡易

4241-8 8 国民健 保険税賦課事業 国保 療課 国保年金 簡易

4241-9 9 臼田国保資格管理事業 臼田支所 市民係 簡易

4241-10 10 臼田国保保険給付等事業 臼田支所 市民係 簡易

4241-11 11 臼田国保税相談事業 臼田支所 市民係 通常

4241-12 12 科国保資格管理事業 科支所 市民 簡易

4241-13 13 科国保保険給付等事業 科支所 市民 簡易

4241-14 14 科国保税相談事業 科支所 市民 通常

4241-15 15 望 国保資格管理事業 望 支所 市民 簡易

4241-16 16 望 国保保険給付等事業 望 支所 市民 簡易

4241-17 17 望 国保税相談事業 望 支所 市民 通常

(2) 後期高齢者 療制

度への対応 4242-1 18

後期高齢者医療制度運営事 業

国保 療課 療給付 簡易

4242-2 19 臼田後期高齢者 療制度運 営事業

臼田支所 市民係 簡易

4242-3 20 科後期高齢者 療制度運 営事業

科支所 市民 簡易

4242-4 21 望 後期高齢者 療制度運 営事業

望 支所 市民 簡易

(3) 国民年金制度の適

推進 4243-1 22 国民年金事業 国保 療課 国保年金 簡易

4243-2 23 臼田国民年金事業 臼田支所 市民係 簡易

4243-3 24 科国民年金事業 科支所 市民 簡易

4243-4 25 望 国民年金事業 望 支所 市民 簡易

事務事業 課

管理 方法

備考

章 節 施策 主要施策

事務 事業 コ

事 業 数

(2)

事務事業評価シー

対象:H

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

事務事業名

国保資格管理事業

事業開始年度 H

17

4241-1

担当部

市民健康部

担当課

国保医療課

担当係

国保年金係

年度

事務事業コー

法定 根拠

国民健康保険法

通常管理 実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

.事業概要

LA

計画

総合計画上の 位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成 節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

国民健康保険の資格

関する管理

適正

行わ

るこ

国民健康保険会計の適正

運営

ている

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

国民健康保険資格取得及び資格喪失等の国民健康保険被保険者の資格等の適正

適用を行う

加入者

被保険者証を作成

交付する

一斉更新時

ける被保険者証の作成

㈱電算へ委託する

.実施結果

実施

単位:千

27

年度(決算

(千

28

年度(決算

(千

29

年度(予算

(千

報酬

委託料

6,534

8,884

13,515

需用費

937

623

1,010

役務費

18,963

23,839

24,691

1,798

2,004

2,210

事業費合計

28,232

35,350

41,426

使用料及び賃借料ほ

常勤職員

0.60

4,008

0.80

5,256

0.80

5,256

非常勤職員等

時間 時間 時間

人件費合計

4,008

5,256

5,256

総事業費

32,240

40,606

46,682

国庫支出金

2,587

9,320

県支出金

地方債

その他特定

9,113

14,367

13,032

一般

23,127

23,652

24,330

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

32,240

40,606

46,682

活動指標

※何を のく いやった を 把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

27

実績

28

実績

最終目標値

27

目標

28

目標

目標年度

H

年度

H

年度

成果指標

※ の う 効果 あった を 把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

27

実績

28

実績

最終目標値

27

目標

28

目標

目標年度

H

年度

H

年度

H 28

年度

実施

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(3)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

達成度

<説明>

ニー

方向性

判定

<説明>

事業の

見直

余地

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間:H 年度~H

時期:

年度

今後の取組方針

時期:

投入資源 の方向性

事業費

労働量

千 千

㈱電算

システム改修

国保制度改革

㈱電算

㈱電算

千 千

428

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

3,240

国保被保険者証等作成業務

ホラ

ン調交システム

システム改修

社会保障・税番号制度

千 千

8,884

千 千

28

28

㈱電算

2,629

2,587

団体名等

増加 方向 あ 現状 変わ い 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ

サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務 い

民間 実施 場合、市民生活 深刻 影響 生

民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を い 、問題 発生 可能性 あ

その他

民間委託や指定管理者制度の活用 の事業手法の見直 の余地 あ

事業費や人件費 のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ

その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 い い 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、 い

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あ 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 い

(4)

事務事業評価シー

対象:H

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

事務事業名

国保運営事業

事業開始年度 H

17

4241-2

担当部

市民健康部

担当課

国保医療課

担当係

国保年金係

年度

事務事業コー

法定 根拠

国民健康保険法

通常管理 実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

.事業概要

LA

計画

総合計画上の 位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成 節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

国民健康保険事業の健全

運営を確保

被保険者

安心

て医療給付を受け

健診や保健事業の

推進

疾病予防

ている

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

国民健康保険事業の健全

運営を行

うため

国民健康保険運営協議会を開催する

県等

負担金

補助金の交付申請等を行い

源確保

める

国保事業運営

係る特別会計予算の執行を適切

行い

また

決算状況等の適切

分析等

国保会

計の健全

政運営を図る

.実施結果

実施

単位:千

27

年度(決算

(千

28

年度(決算

(千

29

年度(予算

(千

報酬

234

208

494

委託料

需用費

3

2

14

役務費

4,916,645

4,354,581

4,562,330

事業費合計

4,916,882

4,354,791

4,562,838

担金 補助及び交付金ほ

常勤職員

1.95

13,026

1.50

9,855

1.50

9,855

非常勤職員等

160

時間

153

146

時間

125

111

時間

103

人件費合計

13,179

9,980

9,958

総事業費

4,930,061

4,364,771

4,572,796

国庫支出金

898,835

895,716

870,347

県支出金

211,365

175,184

190,432

地方債

その他特定

2,375,993

2,834,624

3,007,671

一般

1,443,868

459,247

504,346

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

4,930,061

4,364,771

4,572,796

活動指標

※何を のく いやった を 把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

27

実績

28

実績

最終目標値

27

目標

28

目標

目標年度

H

年度

H

年度

成果指標

※ の う 効果 あった を 把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

27

実績

28

実績

最終目標値

27

目標

28

目標

目標年度

H

年度

H

年度

H 28

年度

実施

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(5)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

達成度

<説明>

ニー

方向性

判定

<説明>

事業の

見直

余地

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間:H 年度~H

時期:

年度

今後の取組方針

時期:

投入資源 の方向性

事業費

労働量

千 千 千 千

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

千 千

0

千 千

28

28

団体名等

増加 方向 あ 現状 変わ い 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ

サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務 い

民間 実施 場合、市民生活 深刻 影響 生

民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を い 、問題 発生 可能性 あ

その他

民間委託や指定管理者制度の活用 の事業手法の見直 の余地 あ

事業費や人件費 のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ

その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 い い 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、 い

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あ 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 い

(6)

事務事業評価シー

対象:H

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

事務事業名

国保保険給付事業

事業開始年度 H

17

4241-3

担当部

市民健康部

担当課

国保医療課

担当係

国保年金係

年度

事務事業コー

法定 根拠

国民健康保険法

通常管理 実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

.事業概要

LA

計画

総合計画上の 位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成 節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

国民健康保険制度

適正

給付

実施

るこ

被保険者

安心

て生活するこ

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

国民健康保険被保険者

保険者

ある市

療養給付費

療養費

高額療養費

出産育児一時

葬祭費等の給付を行う

療養費

:コルセット

針灸

マッサー

いて

被保険者

一旦全額負担

のを

申請

自己負担分を差

引いて支給

高額療養費

:同

月内

医療機関

支払った額

一定額を超えた

申請

その超えた分を支給

出産育児一時金:被保険者

出産

た時

支給

原則

て保険者

医療機関

直接支払う

葬祭費

:被保険者

亡く

った

申請

葬祭を行った喪主

支給

.実施結果

実施

単位:千

27

年度(決算

(千

28

年度(決算

(千

29

年度(予算

(千

報酬

委託料

需用費

役務費

6,967,242

6,826,258

7,418,260

事業費合計

6,967,242

6,826,258

7,418,260

担金 補助及び交付金

常勤職員

1.10

7,348

1.00

6,570

1.00

6,570

非常勤職員等

時間 時間 時間

人件費合計

7,348

6,570

6,570

総事業費

6,974,590

6,832,828

7,424,830

国庫支出金

1,747,909

1,645,311

1,937,971

県支出金

300,530

316,531

335,032

地方債

その他特定

4,335,883

3,580,899

3,644,467

一般

590,268

1,290,087

1,507,360

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

6,974,590

6,832,828

7,424,830

活動指標

※何を のく いやった を 把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

27

実績

28

実績

最終目標値

27

目標

28

目標

目標年度

H

年度

H

年度

成果指標

※ の う 効果 あった を 把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

27

実績

28

実績

最終目標値

27

目標

28

目標

目標年度

H

年度

H

年度

H 28

年度

実施

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(7)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

達成度

<説明>

ニー

方向性

判定

<説明>

事業の

見直

余地

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間:H 年度~H

時期:

年度

今後の取組方針

時期:

投入資源 の方向性

事業費

労働量

千 千 千 千

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

千 千

0

千 千

28

28

団体名等

増加 方向 あ 現状 変わ い 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ

サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務 い

民間 実施 場合、市民生活 深刻 影響 生

民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を い 、問題 発生 可能性 あ

その他

民間委託や指定管理者制度の活用 の事業手法の見直 の余地 あ

事業費や人件費 のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ

その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 い い 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、 い

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あ 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 い

(8)

事務事業評価シー

対象:H

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

事務事業名

国保レ

審査

管理事業

事業開始年度 H

17

4241-4

担当部

市民健康部

担当課

国保医療課

担当係

国保年金係

年度

事務事業コー

法定 根拠

国民健康保険法

通常管理 実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

.事業概要

LA

計画

総合計画上の 位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成 節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

レセプト

適正

審査

管理

るこ

国民健康保険会計の適正

運営

ている

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

医科

歯科

調剤

訪問看護等

係るレセプト

診療報酬明細書

の点検

審査を行う

レセプトの点検

審査

給付誤

くす等

国保制度の適正

実施を図る

レセプトの保存年限

合わせた管理を行う

.実施結果

実施

単位:千

27

年度(決算

(千

28

年度(決算

(千

29

年度(予算

(千

報酬

委託料

需用費

120

41

60

役務費

3,506

3,198

3,470

事業費合計

3,626

3,239

3,530

報償費ほ

常勤職員

0.30

2,004

0.20

1,314

0.20

1,314

非常勤職員等

450

時間

430

705

時間

603

710

時間

657

人件費合計

2,434

1,917

1,971

総事業費

6,060

5,156

5,501

国庫支出金

県支出金

3,353

1,584

1,735

地方債

その他特定

一般

2,707

3,572

3,766

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

6,060

5,156

5,501

活動指標

※何を のく いやった を 把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

27

実績

28

実績

最終目標値

27

目標

28

目標

目標年度

H

年度

H

年度

成果指標

※ の う 効果 あった を 把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

27

実績

28

実績

最終目標値

27

目標

28

目標

目標年度

H

年度

H

年度

H 28

年度

実施

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(9)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

達成度

<説明>

ニー

方向性

判定

<説明>

事業の

見直

余地

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間:H 年度~H

時期:

年度

今後の取組方針

時期:

投入資源 の方向性

事業費

労働量

千 千 千 千

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

千 千

0

千 千

28

28

団体名等

増加 方向 あ 現状 変わ い 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ

サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務 い

民間 実施 場合、市民生活 深刻 影響 生

民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を い 、問題 発生 可能性 あ

その他

民間委託や指定管理者制度の活用 の事業手法の見直 の余地 あ

事業費や人件費 のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ

その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 い い 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、 い

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あ 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 い

(10)

事務事業評価シー

対象:H

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

事務事業名

医療費適正確認事業

事業開始年度 H

17

4241-5

担当部

市民健康部

担当課

国保医療課

担当係

国保年金係

年度

事務事業コー

法定 根拠

国民健康保険法

通常管理 実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

.事業概要

LA

計画

総合計画上の 位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成 節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

医療費通知の送付

被保険者の医療への関心

高ま

不適正

受診等

抑制

国民健康保

険会計

健全

運営

ている

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

被保険者の

健康管理や医療費の管理

活用

うこ

医療

対する関心の高ま

医療費の抑制を図るため

医療費通知を全ての受診世帯を対象

年6回通知する

頻回受診者の把握

分析を行い

不適正多受診者

て電話

訪問指導等を行う

医療費通知の作成を長

県国民健康保険団体連合会

市民の健康意識を量るアンケート調査を佐久市

保健補導員会

委託

ている

ェネ

ック医薬品の使用を促進

保険給付費の縮減を図るため

年2回の

ェネ

ック医薬品利用差

額通知の発送

希望カード付保険証ケースの配

シ等の配

よる普及啓発を行う

.実施結果

実施

単位:千

27

年度(決算

(千

28

年度(決算

(千

29

年度(予算

(千

報酬

委託料

300

300

300

需用費

882

377

947

役務費

4,311

4,392

4,490

15

10

事業費合計

5,493

5,084

5,747

報償費

常勤職員

0.50

3,340

0.85

5,585

0.85

5,585

非常勤職員等

時間 時間 時間

人件費合計

3,340

5,585

5,585

総事業費

8,833

10,669

11,332

国庫支出金

100

500

500

県支出金

5,550

5,416

5,265

地方債

その他特定

407

47

一般

3,183

4,346

5,520

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

8,833

10,669

11,332

活動指標

※何を のく いやった を 把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

27

実績

28

実績

最終目標値

27

目標

28

目標

目標年度

H

年度

H

年度

成果指標

※ の う 効果 あった を 把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

27

実績

28

実績

最終目標値

27

目標

28

目標

目標年度

H

年度

H

年度

H 28

年度

実施

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(11)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

達成度

<説明>

ニー

方向性

判定

<説明>

事業の

見直

余地

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間:H 年度~H

時期:

年度

今後の取組方針

時期:

投入資源 の方向性

事業費

労働量

千 千

久市保健補導員会

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

300

健康

ト調査

千 千

300

千 千

28

28

団体名等

増加 方向 あ 現状 変わ い 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ

サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務 い

民間 実施 場合、市民生活 深刻 影響 生

民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を い 、問題 発生 可能性 あ

その他

民間委託や指定管理者制度の活用 の事業手法の見直 の余地 あ

事業費や人件費 のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ

その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 い い 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、 い

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あ 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 い

(12)

事務事業評価シー

対象:H

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

H 28

年度

実施

特定保健指導

特定保健指導

実施率

55.0

60.0

50.0

55.0

H

29

年度

特定健康診査

特定健診

受診率

39.9

60.0

50.0

55.0

H

29

年度

成果指標

※ の う 効果 あった を 把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

27

実績

28

実績

最終目標値

27

目標

28

目標

目標年度

H

年度

人間ドッ

受診費用補助件数

日帰

,

日…

,

1,674

1,638

1,550

1,550

1,550

H

29

年度

活動指標

※何を のく いやった を 把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

27

実績

28

実績

最終目標値

27

目標

28

目標

目標年度

一般

51,809

41,342

49,746

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

4

74歳

国保被保険者

象者

特定健康診査・特定保健指導等

実施す

未受診者

受診

勧奨し

勧奨

手段

ポスタ

掲示

エフエム

広報

久等

利用し

広報活動

加え

9月

強化月間

位置付け

健康

ベント

啓発活動や広報車

用い

循環等

受診

呼び

157,777

163,739

193,976

5,451

5,077

5,063

総事業費

157,777

163,739

193,976

国庫支出金

14,421

15,112

18,604

県支出金

12,961

13,337

16,704

地方債

その他特定

78,586

93,948

108,922

188,913

担金 補助及び交付金ほ

常勤職員

0.50

3,340

0.50

3,285

0.50

3,285

非常勤職員等

2,210

時間

2,111 2,095

時間

1,792 1,922

時間

1,778

人件費合計

報酬

委託料

72,845

78,420

93,788

需用費

995

1,023

1,703

役務費

3,315

3,249

5,123

75,171

75,970

88,299

事業費合計

152,326

158,662

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

国民健康保険被保険者の健康増進

疾病予防

早期発見

治療のため

特定健康診査

特定保健指導を

行う

健康診査

健康相談

保健指導等の実施

あた

市内医療機関

浅間病院

の連携

実施する

個別健診

地域集団健診

ついて

市内医療機関

委託

て行う

疾病の早期発見

治療のため

人間ドック受診者

て受診費用の補助を行う

特定健診の実施

市内医療機関

委託

誕生月健診

地域集団健診及びガン検診を行う

生活習慣病

る動脈硬化を進行

せる

タボ

ックシンド

内臓脂肪症候群

の予防

改善を

目的

ている

特定健康診査:年1回

測定

血圧

血糖

脂質

尿

肝機能検査

タボ

ック

シンド

の危険性

レベル

定をする

特定保健指導:生活習慣病の改善

必要性

分け

定を

通知する

個々

合わせた保健指導を行う

.実施結果

実施

単位:千

27

年度(決算

(千

28

年度(決算

(千

29

年度(予算

(千

.事業概要

LA

計画

総合計画上の 位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成 節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

健康診査

保健指導の適正

実施

疾病予防や医療費の抑制

ている

このこ

国民健康保険会計

健全

運営

被保険者

安心

て暮

すこ

法定

根拠

国民健康保険法

通常管理 実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

事務事業名

国保保健事業

事業開始年度 H

17

4241-6

担当部

市民健康部

担当課

国保医療課

担当係

国保年金係

年度

事務事業コー

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

(13)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

78,420

特定健診・個別健診・地域集団健診委

千 千

78,420

千 千

28

28

団体名等

千 千

医療機関

今後の取組方針

特定健康診査等実施計画

期最終年度

9年度

達成す

今後

広報紙等

受診勧奨

進め

行く

時期:

投入資源 の方向性

事業費

労働量

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間:H 年度~H

時期:

年度

事業の

見直

余地

判定

<説明>

特定健診

受診率

9年度

久市特定健康診査等実施計画

全被保険者

今後さ

健診

受診

疾病

予防

早期発見

行う

市関与の

必要性

判定

<説明>

特定健診

久市特定健康診査等実施計画

目標値

達成す

今後

診率向上

向け

必要

特定保健指導

法令

保険者

実施

義務付け

個人情報

観点

直接行う必要

達成度

<説明>

人間ドッ

受診者数及び特定保健指導

実施率

目標

件数等

達成し

特定健診

受診率

目標値

達成

ニー

方向性

判定

被保険者数 減少傾向 あ め 人間ドッ 受診者数 大幅 伸び 期待 い

<説明>

特定健診・特定保健指導

久市特定健康診査等実施計画

目標値

達成す

受診率向上

向け

必要

増加 方向 あ 現状 変わ い 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ

サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務 い

民間 実施 場合、市民生活 深刻 影響 生

民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を い 、問題 発生 可能性 あ

その他

民間委託や指定管理者制度の活用 の事業手法の見直 の余地 あ

事業費や人件費 のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ

その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 い い 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、 い

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

(14)

事務事業評価シー

対象:H

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

事務事業名

国保保険給付費貸付事業

事業開始年度 H

17

4241-7

担当部

市民健康部

担当課

国保医療課

担当係

国保年金係

年度

事務事業コー

法定 根拠

国民健康保険法

通常管理 実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

.事業概要

LA

計画

総合計画上の 位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成 節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

貸付

高額

医療費や出産費用を必要

する被保険者の負担軽減

適正

療を受けるこ

ている

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

被保険者の医療費及び出産費

係る支払いの負担を軽減するため

高額療養費及び出産費用の貸付を行

高額療養費

医療費の自己負担額

高額

1

月の限度額を超えた場合

高額療養費

て見込

る金額の9割を貸

付ける

出産費

妊娠4

月以上

出産予定日ま

1

月以内

ある出産予定被保険者の世帯主

出産

育児一時金支給見込額の8割を貸

付ける

貸付を受けよう

する世帯主の申請

貸付要件等を満たす被保険者

貸付

決定

支払い

行わ

.実施結果

実施

単位:千

27

年度(決算

(千

28

年度(決算

(千

29

年度(予算

(千

報酬

委託料

需用費

役務費

2,724

4,315

8,336

事業費合計

2,724

4,315

8,336

貸付金

常勤職員

0.20

1,336

0.20

1,314

0.20

1,314

非常勤職員等

75

時間

76

74

時間

63

41

時間

38

人件費合計

1,412

1,377

1,352

総事業費

4,136

5,692

9,688

国庫支出金

県支出金

地方債

その他特定

2,724

4,315

8,336

一般

1,412

1,377

1,352

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

4,136

5,692

9,688

活動指標

※何を のく いやった を 把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

27

実績

28

実績

最終目標値

27

目標

28

目標

目標年度

H

年度

H

年度

成果指標

※ の う 効果 あった を 把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

27

実績

28

実績

最終目標値

27

目標

28

目標

目標年度

H

年度

H

年度

H 28

年度

実施

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(15)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

達成度

<説明>

ニー

方向性

判定

<説明>

事業の

見直

余地

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間:H 年度~H

時期:

年度

今後の取組方針

時期:

投入資源 の方向性

事業費

労働量

千 千 千 千

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

千 千

0

千 千

28

28

団体名等

増加 方向 あ 現状 変わ い 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ

サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務 い

民間 実施 場合、市民生活 深刻 影響 生

民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を い 、問題 発生 可能性 あ

その他

民間委託や指定管理者制度の活用 の事業手法の見直 の余地 あ

事業費や人件費 のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ

その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 い い 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、 い

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あ 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 い

(16)

事務事業評価シー

対象:H

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

H 28

年度

実施

H

年度

H

年度

成果指標

※ の う 効果 あった を 把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

27

実績

28

実績

最終目標値

27

目標

28

目標

目標年度

H

年度

H

年度

活動指標

※何を のく いやった を 把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

27

実績

28

実績

最終目標値

27

目標

28

目標

目標年度

一般

10,057

8,857

13,710

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

26,638

27,499

28,297

11,635

11,918

12,115

総事業費

26,638

27,499

28,297

国庫支出金

2,000

県支出金

1,000

670

地方債

その他特定

13,581

17,972

14,587

16,182

使用料及び賃借料ほ

常勤職員

1.25

8,350

1.35

8,870

1.35

8,870

非常勤職員等

2,900

時間

3,285 3,433

時間

3,048 3,278

時間

3,245

人件費合計

報酬

委託料

10,988

10,988

11,131

需用費

402

478

867

役務費

2,100

2,100

2,100

1,513

2,015

2,084

事業費合計

15,003

15,581

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

国民健康保険特別会計。事業勘定)の健全

運営のため

所得額

固定資産税額及び国保資格等のデータ

を基

国保税額を計算

賦課を行う

また

毎月の被保険者の異動等のデータを

て賦課事業の

更正計算を行う

国保税専任徴収員を雇用

2名

収税担当課

連携

収納対策の強化を図る

.実施結果

実施

単位:千

27

年度(決算

(千

28

年度(決算

(千

29

年度(予算

(千

.事業概要

LA

計画

総合計画上の 位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成 節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

国民健康保険税の適正

賦課

国民健康保険会計

健全

運営

被保険者

安心

て医療給

付を受けるこ

法定 根拠

国民健康保険法

通常管理 実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

事務事業名

国民健康保険税賦課事業

事業開始年度 H

17

4241-8

担当部

市民健康部

担当課

国保医療課

担当係

国保年金係

年度

事務事業コー

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

(17)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

10,340

国保税徴収処理業務

国保納税証明等シ

加工処理業務

千 千

10,988

千 千

28

28

㈱電算

団体名等

千 千

㈱電算

648

今後の取組方針

時期:

投入資源 の方向性

事業費

労働量

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間:H 年度~H

時期:

年度

事業の

見直

余地

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

達成度

<説明>

ニー

方向性

判定

<説明>

増加 方向 あ 現状 変わ い 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ

サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務 い

民間 実施 場合、市民生活 深刻 影響 生

民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を い 、問題 発生 可能性 あ

その他

民間委託や指定管理者制度の活用 の事業手法の見直 の余地 あ

事業費や人件費 のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ

その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 い い 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、 い

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

(18)

事務事業評価シー

対象:H

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

事務事業名

臼田国保資格管理事業

事業開始年度 H

17

4241-9

担当部

地域局

担当課

臼田支所

担当係

市民係

年度

事務事業コー

法定 根拠

国民健康保険法

通常管理 実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

.事業概要

LA

計画

総合計画上の 位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成 節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

被保険者

国民健康保険の資格

適正

管理

るこ

国民健康保険制度を活用

安心

た生

ている

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

被保険者の異動処理

転入

転出

資格の得喪等

被保険者証の交付及び再発行

国保税滞納者

て短期保険証を交付

.実施結果

実施

単位:千

27

年度(決算

(千

28

年度(決算

(千

29

年度(予算

(千

報酬

委託料

需用費

役務費

事業費合計

0

0

0

常勤職員

0.45

3,006

0.45

2,957

0.45

2,957

非常勤職員等

時間 時間 時間

人件費合計

3,006

2,957

2,957

総事業費

3,006

2,957

2,957

国庫支出金

県支出金

地方債

その他特定

一般

3,006

2,957

2,957

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

3,006

2,957

2,957

活動指標

※何を のく いやった を 把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

27

実績

28

実績

最終目標値

27

目標

28

目標

目標年度

H

年度

H

年度

成果指標

※ の う 効果 あった を 把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

27

実績

28

実績

最終目標値

27

目標

28

目標

目標年度

H

年度

H

年度

H 28

年度

実施

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(19)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

達成度

<説明>

ニー

方向性

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

年度

時期:

事業の

見直

余地

判定

<説明>

労働量

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間:H 年度~H

千 千

今後の取組方針

時期:

投入資源 の方向性

事業費

千 千

千 千

0

千 千

28

28

団体名等

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

増加 方向 あ 現状 変わ い 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ

サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務 い

民間 実施 場合、市民生活 深刻 影響 生

民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を い 、問題 発生 可能性 あ

その他

民間委託や指定管理者制度の活用 の事業手法の見直 の余地 あ

事業費や人件費 のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ

その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 い い 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、 い

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あ 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 い

参照

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